把本来计入预付账款,冲减该公司的预付款的,计入了应付,请问是直接做相反的分录还是冲红?
没必要冲回,可以直接调整,但调整时应。
借:应付账款(减少)
贷 预付账款 (蓝数)
贷 应付账款 (红数)
这样,应付账款科目累计发生为0,与实际业务是相称的。
微信公众号
萨恩课堂
咨询电话:400-888-3585
在线客服:点击咨询
©2001-2025 中国会计网(CANET) All Rights Reserved 运营支持:北京萨恩教育科技有限公司
实名网站认证 京公网安备11010502037473号 京ICP备12013966号