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江苏苏州相城:强化内审指导 提升监督合力

2018-12-07 09:01     来源:江苏省苏州市相城区审计局      作者:张燕

近年来,江苏省苏州市相城区审计局坚持以问题为导向,立足服务基层、服务发展,持续强化内审指导工作,积极调动内审力量,充分发挥监督合力作用。

内管干部经责审计注重整改成效。该局积极寻求内管干部经济责任审计发力点,协调内审力量提升工作质效。自2017年起,相继组织相关部门对全区交通、住建、水利、教育、卫生系统中的62位内管干部开展经济责任审计。针对审计发现的未招先建、拆分项目、专项资金未专款专用、租金收取不及时等58个问题,发出审计整改清单。被审计单位立行立改,围绕体制机制性问题进一步完善相关制度,及时反馈整改情况。截至目前,绝大部分问题已得到整改,审计整改率达到92%。

“一条鞭”审计推动基层治理。在深入基层走访调研的基础上,该局每年制订下发年度内审工作指导意见,组织开展“一条鞭”审计项目。2017年以来,先后牵头指导各乡镇(街道)监察审计室扎实开展镇级经营性资产(资源)租赁业务实施“一条鞭”专项审计调查,村(社区)集体经营性资产集中经营管理、村联合公司经营管理等情况审计调查,切实做到清产核资全覆盖,推动镇、村两级“三资”规范化管理。

专题培训规范审计业务管理。今年9月,该局在提出审计发现问题的同时,面向全区乡镇、街道、行政事业单位、国有企业的200多位内审人员开展专题业务培训,围绕近年来审计发现的普遍性问题,对工程项目建设、财务管理中的相关规定、典型案例进行全面解读和深入分析,促进规范和强化内管干部的监督和管理工作。此外,印发《审计署关于内部审计工作的规定》,集中发放各乡镇(街道)监察审计室,指派专职人员开展工作辅导,为内审工作提供执法依据和服务保障。(张燕)

 

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