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·内部审计评价的理论与技术  2006.8.7
·会计集中核算制下内部审计工作如何开展  2006.8.7
·上市公司内部审计的风险与防范  2006.8.7
·内部审计在为企业增值中的“位”与“为”  2006.8.7
·企业内部审计如何参与风险管理  2006.8.7
·上市公司审计委员会的作用如何发挥  2006.8.7
·论内部审计质量控制  2006.8.7
·上市公司防控经营风险的重要工具  2006.8.7
·农业单位内部审计刍议  2006.8.7
·营销审计:现代营销新举措  2006.8.7
·论审计风险的防范与控制  2006.8.7
·银行内部审计为工商银行的发展服务  2006.8.7
·浅谈高校内部经济责任审计  2006.8.7
·浅谈内部控制与审计  2006.8.7
·企业改制后如何开展内审工作  2006.8.7
·试论内部控制审计的性质  2006.8.7
·企业内部控制及其信息披露  2006.8.7
·企业三级内审制的主要内容  2006.8.7
·IT时代企业内部审计的探讨  2006.8.7
·存货监盘中应注意的几个问题  2006.8.7
·关于现代企业制度下内部审计的思考  2006.8.7
·制定内部控制测评准则  2006.8.7
·截止期测试在销售收入审计中的应用  2006.8.7
·内控制度延伸审计的方法  2006.8.7
·论内审外聘的利与弊  2006.8.7
·企业内部审计应归董事会领导  2006.8.7
·论内部审计风险的存在及防范  2006.8.7
·“小金库”的定性及处理、处罚适用法规探析  2006.8.7

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