日前,市国税局对全市8个县(市)局2005年度的内部财务管理工作进行了审计。根据国家税务总局“全面审计,突出重点”的方针,主要对以下六方面进行了重点审计:2005年度财务收支管理情况;2005年度固定资产管理情况;2005年度预算编制和执行情况;2004年以来基本建设管理情况;2005年度代征代扣手续费核算和使用情况;2005年度税务稽查办案经费管理和使用情况。通过连续两年的100%审计,进一步规范了财务会计基础工作,健全了内部会计控制制度,使财务管理有章可循;进一步提高了对预算编制和执行的重要性的认识,加强编制,严格执行,大大提高了资金使用效益;进一步完善了固定资产管理,做到增加有计划,处置要报批,年年要盘点,确保国有资产安全完整;进一步规范了专项资金的使用,不挤占、截留、挪用,确保了专款专用,使全市国税系统财务管理工作上了一个新台阶。
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