日前,杨浦区国资委下发《关于进一步做好财务决算审计后续工作的通知》,对48家区属国有企业的2005年度财务决算进行了审计:
1、各企业要在认真阅读审计报告的基础上,对审计报告中提出的整改意见、保留意见、重要事项说明、其他事项说明等逐一分析,提出整改、加强管理等意见,并形成书面报告,经财务总监审阅后,报国资委备案。
2、对审计报告提出的问题,凡涉及到因企业内控制度或其他制度不完善、不适合等引起的,应当立即对制度进行修改、完善。并经财务总监审阅后,报区国资委备案。
3、对审计报告提出的问题要举一反三,采取措施,以防止在本企业及下属企业重复发生。