2006-6-29 16:22:00
最近,该区审计局对区机管局集中会计核算的行政事业单位财务收支情况进行了审计调查。针对财务不相容岗位未分离、会计基础工作薄弱、核算不够规范、票据使用和管理缺乏内部控制等问题,提出了审计建议。沙海林区长对审计调查报告作了批示,要求区审计局会同区政府督导科督促各单位整改,并上报整改情况。区财政局、区机管局进行了专题研究,并召开会议布置各单位对银行帐户开设、会计核算管理、财务配备等情况进行自查自纠。被审计单位积极采取措施落实审计意见,健全会计岗位,规范会计操作行为,加强内部会计控制。
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