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上海宝山区建委积极落实审计整改

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2006-5-23 9:50:00

中国会计网

  一是专题研究整改工作,把审计提出的“加强计划、财务、资金管理,建立财务内部审计制度和资金使用调控机制,规范操作程序和严格管理措施”等意见作为2006年度工作重点。二是召开建委系统财务工作会议,通报审计情况,进一步要求各单位认真做好审计整改工作,提高对财务资金管理重要性和必要性的认识,全面提高财务管理水平。三是在对所属单位实行“阳光工资”政策的基础上,把所属事业单位福利待遇纳入调控范围,加强管理,遏止互相攀比。四是建立健全年度内部审计制度、预算外资金管理办法、财务管理过错责任追究制度,从机制、制度、责任上形成一个完整、规范的财务监督和控制体系。


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