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农行山东分行驻东营审计办事处真实性审计“保真”措施得力

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2007-1-15 13:45:00

中国会计网

  近日,农行山东分行驻东营审计办事处为准确评价派驻行2006年业务经营状况,真实反映业务经营成果,促进派驻行各项业务的稳健运行和经营管理水平的提高,在对派驻行2006年业务经营指标真实性情况进行审计过程中,严肃审计工作纪律,重点在真实性上下功夫。

  他们一是认真组织学习审计方案,严格按审计程序开展工作,不得擅自变更审计内容和有关规定。认真审阅《审计前问卷》,充分掌握被审计单位的情况,确定审计重点。明确审计责任,审计人员在审计过程中,认真做好工作日记和工作底稿,并落实责任人,有关经办人和批准人必须在审计底稿上签字。二是审计实行组长负责制,审计组办事处主任任组长对审计工作承担第一责任,审计办事处副主任任副组长,积极配合主任的工作。审计组成员要对自己审计过的项目负责,切实履行审计责任。对非现场审计线索落实情况清单要填写清楚,简明扼要,有无问题,问题数量,审计底稿的页码等,最后审计组长要签字明确责任。相关问题要在审计底稿中列明时间、经过,责任人、审计人员,过程要详细清楚。对审计中发现的问题要如实反映,重大问题或经济案件要随时上报。对审计走过场、审计出的问题隐瞒不报的,省行将追究审计人员失察失职的责任。三是严肃审计工作纪律。全体审计人员要树牢对省行负责的责任意识,团结协作,相互支持和配合,保质保量地完成审计任务;要严于自律,严格要求,秉公办事,不循私情;不得借机大吃大喝,不得以任何借口接受礼品,违者要严肃查处。


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