首页>地方会计>江苏会计>正文


镇江市内部审计工作取得四方面成绩

www.canet.com.cn

2006-5-23 14:02:00

中国会计网

  2005年镇江市内部审计机构,紧紧围绕市委、市政府工作中心和本部门、本单位的工作重点,积极主动的开展各项审计,取得了明显成效。据统计,全市内审机构共完成各类审计项目2124个,查出损失浪费金额457万元,促进增收节支2538万元,提出的审计意见和建议有1015条被采纳,为加强管理、促进廉政建设发挥了积极作用。一是基建审计得到了进一步加强。为了用好建设资金,有30%的企业内审机构开展了基建审计,据对10个内审机构的统计,全年共完成基建审计128个,核减金额1818万元;二是经济责任审计得到重视。有20%以上的内审机构开展了经济责任审计,全年共完成经济责任审计186个,经济责任审计不仅得到了领导的重视,也逐步被责任人所接受;三是积极开展理论研究。部分内审机构针对企业改制、资产重组等情况,组织撰写了10多篇企业风险审计等方面的论文,参加省内审协会的理论研讨,其中有6篇分获二、三等奖,对内审工作水平提高具有一定的指导意义和启发作用;四是认真组织调研。去年市内审协会对辖市区内审机构、工作开展和人员等情况,有重点的进行了专题调研,摸清了当前我市及各辖市区内审工作的状况,调研情况得到了省内审协会的肯定,调研报告在《江苏内部审计》2006年第1期上刊登。


打印】【关闭

 
上一篇:句容市审计局获会计工作先进集体
下一篇:江苏市局试行审计项目组长处内竞标

网校课程
推荐阅读